一、部门主要职责
(一)培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部;
(二)公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作,包括初任培训、任职培训、更新知识培训、军队转业军官培训等;
(三)负责全市党校系统中级专业技术职称评定、科研成果评审工作;
(四)围绕全市工作部署,对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究,完成市委、市政府下达的各类调研任务,为市委市政府提供决策参考;
(五)完成市委市政府的其他事项。
二、2016年度工作任务
1、强化干部教育培训,完成市委下达的各项培训任务。
2、以教学为中心,努力为渭南的干部讲好精品课程。
3、深化科研改革,努力打造决策“智库”。
4、坚持改革创新,不断提高行政后勤管理服务水平。
5、抓好党的建设和廉政建设。
三、部门预算单位组成及人员编制情况
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员编制数 |
实有在职人数 |
离退休人数 |
办公用房面积 (平方米) |
渭南市委党校 |
参管 |
全额 |
125 |
137 |
116 |
8205 |
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
2016年总收入预算2107.5万元。其中:公共预算拨款1907.5万元(其中正常经费拨款1153.1万元,离退休经费633.4万元,项目经费121万元);事业收入200万元。
2016年总支出预算2107.5万元。其中:公共预算拨款1907.5万元,事业收入200万元。
(二)部门收入预算情况
2016年总收入预算2107.5万元。其中:公共预算拨款1907.5万元,比上年增加300万元,主要原因是上年工资改革、规范津补贴,工资福利支出和对个人及家庭补助支出增加。事业收入200万元,比上年减少150万元,主要原因是减少了社会化及部门办班,收入减少。
(三)部门支出预算情况
2016年支出预算2107.5万元,其中:基本支出1786.5万千元,包括工资福利支出949.8万元,是按照国家规定的工资福利政策标准核算;对个人和家庭补助支出730.9万元,主要是住房公积金、离退休人员工资、生活补助等;商品和服务支出105.8万元,项目支出321万元,全部用于我校干部培训教育成本支出。
(四)部门"三公"经费支出预算情况
2016年“三公”经费预算支出5.7万元,其中公务用车运行维护费4.1万元(主要接送外聘授课老师),公务接待费1.6万元(主要是招待外聘的授课老师),无因公出国经费支出,和上年持平。我校坚决贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺张浪费、奢侈之风,加强三公经费管理,严格控制三公经费支出。严禁无预算或超预算安排各项支出,招待费严格执行审批制度,控制接待范围,执行接待标准,
|
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| ||||||
2016年部门综合预算收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
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| |||||
项 目 |
2016年预算 |
功能科目分科目(按大?) |
2016年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2016年预算 |
| |||||
1、财政拨款 |
1,907.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
1、基本支出 |
1,786.50 |
| |||||
(1)公共预算拨款 |
1,907.50 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
949.80 |
| |||||
其中:列入部门预算的市级专项资金 |
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
105.80 |
| |||||
(2)政府性基金拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
730.90 |
| |||||
2、上级补助收入(中省预下专款) |
|
五、教育支出 |
1,474.10 |
2、项目支出 |
321.00 |
| |||||
3、事业收入 |
200.00 |
六、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
| |||||
其中:纳入财政专户管理的教育收费 |
200.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
321.00 |
| |||||
4、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
633.40 |
(3)对个人和家庭的补助 |
|
| |||||
5、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
|
| |||||
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
(5)转移性支出 |
|
| |||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
(6)债务利息支出 |
|
| |||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
(7)基本建设支出 |
|
| |||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
(8)其他资本性支出 |
|
| |||||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
(9)其他支出 |
|
| |||||
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|
3、专项支出 |
|
| |||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
| |||||
|
|
十七、金融支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
| |||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
|
| |||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
(4)对企事业单位的补助 |
|
| |||||
|
|
二十、住房保障支出 |
|
(5)转移性支出 |
|
| |||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
(6)债务利息支出 |
|
| |||||
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
(7)基本建设支出 |
|
| |||||
|
|
二十三、预备费 |
|
(8)其他资本性支出 |
|
| |||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
(9)其他支出 |
|
| |||||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
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| |||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
| |||||
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|
| |||||
收入总计 |
2,107.50 |
支出总计 |
2,107.50 |
支出总计 |
2,107.50 |
| |||||
2016年部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
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|
|
单位:万元 |
|||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级转移支付补助 |
纳入财政专户管理的教育收费 |
其他收入 |
|||||||||
小计 |
正常经费 |
专项经费拨款 |
行政事业性收费安排的拨款 |
国有资产出租出借安排的拨款 |
||||||||||||
** |
** |
|
|
3 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
|
合计 |
2,107.50 |
1,907.50 |
1,907.50 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|||||
|
市委党校 |
2,107.50 |
1,907.50 |
1,907.50 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|||||
208001 |
市委党校机关 |
2,107.50 |
1,907.50 |
1,907.50 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|||||
|
2016年部门预算支出总表 |
||||||||||||||||
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|
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|
|
|
单位:万元 |
|||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级转移支付补助支出 |
纳入财政专户管理的教育收费支出 |
其他收入 |
|||||||||
小计 |
正常经费支出 |
专项经费支出 |
行政事业性收费安排的支出 |
国有资产出租出借收入安排的支出 |
||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||
|
合计 |
2,107.50 |
1,907.50 |
1,907.50 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|||||
|
市委党校 |
2,107.50 |
1,907.50 |
1,907.50 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|||||
208001 |
市委党校机关 |
2,107.50 |
1,907.50 |
1,907.50 |
|
|
|
|
|
200.00 |
|
|||||
|
2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
专项支出 |
备注 | |||||
小计 |
市级财政专项资金安排的支出 |
中省转移支付资金安排的支出 | |||||||||
|
合计 |
1,907.50 |
1,786.50 |
121.00 |
|
|
|
| |||
205 |
教育支出 |
1,274.10 |
1,153.10 |
121.00 |
|
|
|
| |||
20508 |
进修及培训 |
1,274.10 |
1,153.10 |
121.00 |
|
|
|
| |||
2050802 |
干部教育 |
1,274.10 |
1,153.10 |
121.00 |
|
|
|
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
633.40 |
633.40 |
|
|
|
|
| |||
20805 |
行政事业单位离退休 |
633.40 |
633.40 |
|
|
|
|
| |||
2080502 |
事业单位离退休 |
633.40 |
633.40 |
|
|
|
|
| |||
2016年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) | ||||||||||
|
|
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|
单位:万元 | ||
科目编码 |
部门(科目)名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
专项支出 |
备注 | ||||
小计 |
市级财政专项资金安排的支出 |
中省转移支付资金安排的支出 | ||||||||
|
合计 |
1,907.50 |
1,786.50 |
121.00 |
|
|
|
| ||
301 |
工资福利支出 |
949.80 |
949.80 |
|
|
|
|
| ||
30101 |
基本工资 |
452.90 |
452.90 |
|
|
|
|
| ||
30102 |
津贴补贴 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
| ||
30103 |
奖金 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
| ||
30104 |
社会保障缴费 |
29.60 |
29.60 |
|
|
|
|
| ||
30199 |
其他工资福利支出 |
24.20 |
24.20 |
|
|
|
|
| ||
302 |
商品和服务支出 |
226.80 |
105.80 |
121.00 |
|
|
|
| ||
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
30203 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
30205 |
水电费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
| ||
30208 |
取暖费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
| ||
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
| ||
30216 |
培训费 |
103.00 |
|
103.00 |
|
|
|
| ||
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
| ||
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
| ||
30239 |
其他交通费用 |
46.10 |
46.10 |
|
|
|
|
| ||
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
| ||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
730.90 |
730.90 |
|
|
|
|
| ||
30301 |
上卡离退休费 |
561.70 |
561.70 |
|
|
|
|
| ||
30302 |
未上卡离退休费 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
| ||
30311 |
住房公积金 |
97.50 |
97.50 |
|
|
|
|
| ||
30312 |
住房补贴 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
| ||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| ||
2016年部门预算政府性基金收支表 | |||||
|
|
|
|
单位:万元 | |
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大?) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
|
十二、金融支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
十三、其他支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十四、转移性支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十五、债务还本支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
十六、债务付息支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十七、债务发行费用支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
2016年部门预算项目支出预算表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
1 |
** |
|
合计 |
321.00 |
|
208 |
市委党校 |
321.00 |
|
208001 |
市委党校机关 |
321.00 |
|
208001 |
干部教育培训经费 |
315.00 |
|
|
学刊印刷 |
5.00 |
|
|
计算机网络维护 |
1.00 |
|
2016年列入部门预算的市级专项资金预算表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
列入部门预算的市级专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
** |
** |
1 |
** |
|
|
|
|
2016年部门预算政府采购(购买服务)预算表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 | ||
类 |
款 |
项 | ||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年“三公”经费支出预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
合计 |
5.70 |
|
1.60 |
4.10 |
|
4.10 | |
208001 |
市委党校机关 |
5.70 |
|
1.60 |
4.10 |
|
4.10 | |