一、 部门概况
(一)部门主要职责:
1、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部;
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作,包括初任培训、任职培训、更新知识培训、军队转业军官培训等;
3、负责全市党校系统中级专业技术职称评定、科研成果评审工作;
4、围绕全市工作部署,对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究,完成市委、市政府下达的各类调研任务,为市委市政府提供决策参考;
5、完成市委市政府的其他事项。
(二)部门决算单位构成:
中共渭南市委党校为市委直属事业机构,属参照公务员管理事业单位。
纳入中共渭南市委党校2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共渭南 市委党校 |
参照公务员管理事业单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
中共渭南市委党校2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1752 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1875 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
931 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
359 |
三、事业收入 |
349 |
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
585 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
1585 |
二、项目支出 |
211 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
2 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
501 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2103 |
本年支出合计 |
2086 |
本年支出合计 |
2086 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
104 |
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
121 |
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2207 |
支出总计 |
2086 |
支出总计 |
2207 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
中共渭南市委党校2014年度财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合 计 |
2086 |
1875 |
211 |
| |
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
|
|
|
|
2011307 |
国内贸易管理 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1585 |
1374 |
211 |
|
20508 |
教师进修及培训 |
1495 |
1374 |
121 |
|
2050802 |
干部教育 |
1495 |
1374 |
121 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
90 |
|
90 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
90 |
|
90 |
|
208 |
社会保障和就业 |
501 |
501 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
501 |
501 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
501 |
501 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
3、财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
中共渭南市委党校2014年度财政拨款支出决算表 (按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
2086 |
1875 |
211 |
|
301 |
工资福利支出 |
931 |
931 |
|
|
30101 |
基本工资 |
257 |
257 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
331 |
331 |
|
|
30103 |
奖金 |
99 |
99 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
28 |
28 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
179 |
179 |
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
36 |
36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
545 |
334 |
211 |
|
30201 |
办公费 |
22 |
18 |
4 |
|
30202 |
印刷费 |
14 |
9 |
5 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
15 |
15 |
|
|
30206 |
电费 |
47 |
47 |
|
|
30207 |
邮电费 |
3 |
2 |
1 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1 |
1 |
|
|
30210 |
差旅费 |
13 |
13 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
77 |
77 |
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
5 |
2 |
3 |
|
30216 |
公务接待费 |
2 |
2 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
|
|
|
30219 |
委托业务费 |
300 |
102 |
198 |
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
34 |
34 |
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
4 |
4 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
8 |
8 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
585 |
585 |
|
|
30301 |
离休费 |
36 |
36 |
|
|
30302 |
退休费 |
219 |
219 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
10 |
10 |
|
|
30304 |
生活补助 |
235 |
235 |
|
|
30305 |
医疗费 |
1 |
1 |
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
84 |
84 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
25 |
25 |
|
|
4、财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
市委党校 |
5.7 |
|
4.1 |
4.1 |
|
1.6 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 3 辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计61批次 ,公务接待累计185 人 。 | ||||||
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2207万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1752万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0万元。
(3)事业收入349万元,为我校开展干部培训教育取得的培训收入。
(4)经营收入0万元。
(5)其他收入2元,为银行存款利息收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0元。
(7)上年结转和结余104万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计2207万元,包括:
(1)基本支出1875万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出931万元,对个人和家庭的补助支出585万元,商品和服务支出359万元。
(2)项目支出211万元,主要是为完成干部培训,在基本支出之外发生的支出。
(3)经营支出0万元。
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)结余分配0万元。
(6)年末结转和结余121万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2014年度财政拨款支出1752万元,其中:基本支出1541万元,项目支出211万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)教育支出1251万元。
(2)社会保障和就业支出501万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年财政拨款安排的“三公经费”支出5.7万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费4.1万元,公务接待费1.6万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我校因公出国实际支出0万元,和上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆0台,经费支出0万元;2014年公务用车运行维护支出4.1万元,和上年度基本持平。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出1.6万元,和上年度基本持平。累计接待61批次、185人。其中: 邀请来我校讲课的专家教授26批次,53人;兄弟党校来人考察学习25批次,132人。