一、渭南市委党校概况
(一)、渭南市委党校主要职责:
1、培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部;
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作,包括初任培训、任职培训、更新知识培训、军队转业军官培训等;
3、负责全市党校系统中级专业技术职称评定、科研成果评审工作;
4、围绕全市工作部署,对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究,完成市委、市政府下达的各类调研任务,为市委市政府提供决策参考;
5、完成市委市政府的其他事项。
二、渭南市委党校2013年度部门决算表。
1、收支决算总表(附表一)
2、公共预算财政拨款支出决算表(附表二)
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(附表三)
三、渭南市委党校2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2178万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1721万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)事业收入450万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.。
(3)其他收入7万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(4)用事业基金弥补收支差额74万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。。
2、支出总计2252万元,包括:
(1)基本支出2252万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出902万元,对个人和家庭的补助支出719万元,商品和服务支出591万元,资本性支出40万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出1192万元,其中:基本支出1192万元,项目支出0万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费4万元,公务接待费6万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费4万元主要用于车辆运行费用。
3、公务接待费6万元主要用于培训接待。
附表一 |
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渭南市委党校2013年度收支决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共预算财政拨款 |
1 |
1721 |
一、基本支出 |
13 |
2252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金 |
2 |
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1、工资福利支出 |
14 |
903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
450 |
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
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3、商品和服务支出 |
16 |
591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、其他收入 |
5 |
7 |
4、其他资本性支出 |
17 |
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 |
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二、项目支出 |
18 |
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7 |
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三、经营支出 |
19 |
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8 |
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四、对附属单位补助支出 |
20 |
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本年收入合计 |
9 |
2178 |
本年支出合计 |
21 |
2252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
z01表 |
结余分配 |
22 |
z01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转和结余 |
11 |
z01表 |
年末结转和结余 |
23 |
z01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 |
12 |
z01表 |
支出总计 |
24 |
z01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映xx(部门)本年度总收支和年末结转结余情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)
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